一、 *采购人名称: ****中心
二、 *履约供应商名称: ****花园文具批发部
三、 *采购项目编号: 2041351000001083230
四、 *合同编号: 31207970
五、 *验收单位: ****中心
六、 *验收日期: 2026年9月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 PR078-06 抽纸(12提) | 3 | 612.0 | 洁柔/C&S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LQ160 扫把套装(带齿梳)(灰色)(扫把簸箕1套) | 5 | 115.0 | 得力/deli\LQ160 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30207 封箱胶带 48mmx150y 6卷/筒 (单位:筒) | 2 | 128.0 | 得力/deli\30207 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 张艺林
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本公告地址:https://www.bgypzb.com/view/824/XhA1w6ABLRKCxEZfafL5.html
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